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日本煙草公司2013上半財年合并收入增長

2013年02月20日 來源:煙草在線據(jù)日本煙草公司網(wǎng)站報道編譯 作者:
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  煙草在線據(jù)日本煙草公司網(wǎng)站報道編譯  日本煙草公司截止到2013年3月31日的財政年度前六個月(從2012年4月1日至2012年9月30日)的合并業(yè)績?nèi)缦?#xff1a;

  (1)合并經(jīng)營業(yè)績

  (2)2013財年(2012年4月1日至2013年3月31日)收益預(yù)測

  1.關(guān)于合并財務(wù)狀況的定量信息

  A.業(yè)績概述

  總收入

  總收入比上年同期增長了6%,或597億日元,達到10574億日元。這主要是因為日本國內(nèi)煙草業(yè)務(wù)的銷量比上年同期有了增長。在上年同期,存在著地震災(zāi)難帶來的影響,另外,今年還得益于定價有利,以及國際煙草業(yè)務(wù)的裝運量增長等因素。

  經(jīng)營利潤與調(diào)整后的EBITDA

  營業(yè)利潤比上年同期增長了25.5%,或540萬日元,達到2656億日元。營業(yè)利潤的增長,主要是因為國內(nèi)和國際煙草業(yè)務(wù)的收入取得增長,以及上財年同期因終止煙葉種植而出現(xiàn)合作費的緣故。此外,扣除折舊、攤銷和終止煙草種植的合作費等項目后的調(diào)整后EBITDA比上一財年同期增長了15.1%,或增長了431億日元,增至3291億日元。按固定匯率計算的調(diào)整后EBITDA比上年同期增長23.4%,或增長了670億日元,達到3530億日元。

  歸母公司所有者的利潤

  扣除所得稅前的利潤比上年同期增長了20.6%,或增長了431億日元,達到2521億日元。歸屬母公司所有者的利潤比上財年同期增長了251億日元,或增長了17.5%,達到1688億日元。

  B.按業(yè)務(wù)部門進行業(yè)績回顧

  國內(nèi)煙草業(yè)務(wù)

  截止2012年9月30日的6個月,日本國內(nèi)卷煙總銷量比上年同期增長了17%,增長了87億支卷煙,達到596億支。銷量增長的原因,主要是2011年同期受到日本東部大地震的影響,導(dǎo)致運送的卷煙品牌數(shù)量和運輸量受到限制的緣故。2012半年期的市場份額為59.5%,相比之下,2011年同期的市場份額為54.9%。一部分原因是由于推出了新產(chǎn)品,加上我們加強了銷售宣傳與促銷力度,我們的市場份額繼續(xù)穩(wěn)步增長,在2012年4月至6月間達到59.4%,在7月至9月,達到59.7%。

  總收入比上財年同期增長了437億日元,或增長了14.2%,達到3507億日元,核心收入比上年同期增長了481億日元,或增長16.8%,達到3350億日元。其主要原因,就是銷量取得了增長。國內(nèi)卷煙每千支的收入為5507日元。

  主要由于銷量增長,以及在上年同期因日本東部大地震而出現(xiàn)虧損,盡管公司的一些開支費用出現(xiàn)了增長,但公司的相關(guān)利潤,調(diào)整后的EBITDA還是比上年同期增長了302億日元,或增長了24.4%,達到1542億日元。而公司費用開支的增長,則主要是為擴大市場份額,在當前財年里競爭不斷加大的環(huán)境中進一步加強品牌價值而開展積極的宣傳促銷活動所帶來的結(jié)果,除此之外,與今年增加宣傳促銷力度的做法形成對比的是,尤其在裝運的品牌數(shù)量和裝運量都受到限制的上財年前三個月,公司減少了銷售促銷宣傳活動。

  國際煙草業(yè)務(wù)

  在截止2012年9月30日的6個月,國際旗艦品牌中,溫斯頓(Winston)在俄羅斯、意大利和烏克蘭的裝運量出現(xiàn)了穩(wěn)步增長。LD在俄羅斯、土耳其和哈薩克斯坦的裝運量也取得了增長。結(jié)果,國際旗艦卷煙品牌的裝運量與上一財年同期相比,增長了88億支,或增長了7.2%,達到1308億支卷煙。此外,由于2011年11月在蘇丹收購了業(yè)務(wù)基地等因素,盡管非國際旗艦品牌的俄羅斯地方品牌的銷售出現(xiàn)下滑,但包括國際旗艦品牌在內(nèi)的總的卷煙裝運量與上一財年同期相比,仍增長了75億支,或增長了3.7%,達到2124億支卷煙。

  盡管外匯對主要市場的當?shù)刎泿女a(chǎn)生了消極的影響,但以美元為基礎(chǔ)的收入比上年同期增長了3.34億美元,或增長了5.7%,達到61.46億美元,而以美元為基礎(chǔ)的核心收入則比上年同期增長了3.56億美元,或增長了6.6%,達到57.28億美元。這些收入的增長,主要是受到了強勁定價的推動。此外,盡管主要因原材料成本、持續(xù)的品牌投資和個人費用等出現(xiàn)增加而造成開支增長,調(diào)整后的EBITDA與上一財年同期相比,仍增長了1.89億美元,或增長了9.6%,達到21.68億美元。與上一財年同期相比,按固定匯率計算的調(diào)整后EBITDA增長了4.21億美元,或增長了21.3%,達到24億美元。

  由于以上諸原因,盡管因日元強勁而在轉(zhuǎn)換成日元時產(chǎn)生影響,但總收入與上一財年同期相比仍然增長了136億日元,增長了2.9%,達到4902億日元,核心收入與上一財年同期相比增長了164億日元,增長3.7%,達到4570億日元。而與上一財年同期相比,調(diào)整后的EBITDA增長了106億日元,增長了6.6%,達到1729億日元。

  對在幾個歐洲國家和其他地區(qū)具有強大影響力的大型手卷煙制造公司Gryson NV的收購工作,在2012年8月完成。

  制藥業(yè)務(wù)

  主要由于子公司Torii制藥公司的包括為血液透析患者提供的口腔止癢藥REMITCH?膠囊和抗HIV藥Truvada?片在內(nèi)的產(chǎn)品銷售取得增長,同時也因為與開發(fā)日本煙草公司的一種已經(jīng)對外給予技術(shù)授權(quán)的原創(chuàng)混合藥物取得進展有關(guān)的巨額收入,截止2012年9月30日的6個月的收入與上一財年同期相比增長了37億日元,增長了16.4%,得到265億日元。而主要由于研發(fā)費用因開發(fā)取得進展而出現(xiàn)增長,調(diào)整后的EBITDA與上年同期相比減少了61億日元(相比之下,上年同期的調(diào)整后EBITDA減少了56億日元。)

  飲料業(yè)務(wù)

  由于上一財年同期的銷售在地震災(zāi)難后出現(xiàn)暫時的增長,截止2012年9月30日的6個月總收入比上年同期減少了12億日元,減少了1.2%,減至982億日元。

  調(diào)整后的EBITDA則比上年同期減少了5億日元,減少了6.8%,減至73億日元。而造成調(diào)整后的EBITDA減少的主要原因,是因為總收入下滑,以及銷售的結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化。

  加工食品業(yè)務(wù)

  盡管主食產(chǎn)品的收入取得增長,但主要由于魚產(chǎn)品業(yè)務(wù)的收入減少所造成的影響,加工食品業(yè)務(wù)在截止2012年9月30日的6個月的收入比上年同期減少了0.5%,為839億日元。

  盡管原材料價格激增帶來了影響,但主要由于上一財年同期出現(xiàn)了訴訟費用,調(diào)整后的EBITDA為27億日元(相比之下,上一財年同期的調(diào)整后EBITDA虧損了4億日元)。

  2.關(guān)于合并財務(wù)狀況的定性信息

  截止2012年9月30日的6個月,期末的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物比上年同期期末時減少了604億日元,減少至3443億日元。

  經(jīng)營活動中(使用的)現(xiàn)金流

  在截止2012年9月30日的6個月中,經(jīng)營活動的凈現(xiàn)金流為2593億日元,相比之下,上一財年同期的凈現(xiàn)金流為2025億日元。而凈現(xiàn)金流的增長,主要是因為我們的煙草業(yè)務(wù)中產(chǎn)生了穩(wěn)定的現(xiàn)金流。

  投資活動中(使用的)現(xiàn)金流

  主要由于購買了房產(chǎn)、工廠和設(shè)備,并購買了Gryson NV公司的股票,在截止2012年9月30日的6個月中,投資活動所使用的凈現(xiàn)金流為963億日元,相比之下,上一財年同期所使用的凈現(xiàn)金流為378億日元。

  金融活動中(使用的)現(xiàn)金流

  在截止2012年9月30日的6個月中,金融活動中所使用的凈現(xiàn)金流為2149億日元,相比之下,上一財年同期的金融活動所使用的凈現(xiàn)金流為1905億日元。而主要的因素是償還借款、贖回債券,以及支付現(xiàn)金股息。

  3.關(guān)于合并收益預(yù)測的定性信息

  總收入和調(diào)整后的EBITDA

  主要由于外匯交易的不利影響,收入預(yù)測被下調(diào)了270億日元,調(diào)至20930億日元。調(diào)整后的EBITDA預(yù)計與以前預(yù)期的5950億日元相一致。

  各個業(yè)務(wù)部門的預(yù)測如下:

  國內(nèi)煙草業(yè)務(wù)

  鑒于當前2013財年上半年的總需求出現(xiàn)增長,而且增長幅度比原先預(yù)測的增長幅度相對更為強勁,總銷量預(yù)計為1155億支卷煙,向上調(diào)高了10億支。

  考慮到這些假設(shè),收入預(yù)期上調(diào)了10億支,達到6830億支,而核心收入預(yù)期則上調(diào)了10億日元而達到6500億日元。調(diào)整后的EBITDA預(yù)計達到2695億日元,上調(diào)了15億日元。

  日本煙草并不滿足于當前所占的市場份額,它將繼續(xù)盡一切可能,通過在當前財年的下半年將精力集中于柔和七星(Mevius)品牌,進一步擴大自己的市場份額。

  國際煙草業(yè)務(wù)

  鑒于現(xiàn)在的條件,國際旗艦品牌的裝運量預(yù)測被上調(diào)了40億支卷煙,達到2680億支,而總的裝運量則上調(diào)了70億支卷煙,達到4370億支。

  除了向上調(diào)高了裝運量的預(yù)測之外,有利的定價影響預(yù)計也會比原先預(yù)測的更大。盡管如此,收入預(yù)測還是被向下調(diào)低了200億日元,而減至9870億日元。主要由于外匯交易的消極影響,核心收入和調(diào)整后的EBITDA預(yù)測則分別下調(diào)了90億日元和20億日元,分別為9210億日元合3320億日元。

  由于目標是擁有第一國際名優(yōu)品牌,日本煙草集團將把全球各地的柔和七星更新到新的品牌名稱Mevius下,而這個品牌將會進行全球統(tǒng)一的設(shè)計。

  在日本,這個變化會逐步推出,而在2012年11月初推出新設(shè)計后,就會在2013年2月初推出Mevius這個品牌名稱。海外市場的新設(shè)計推出時間要早于日本,在2012年4月就開始了,而之后將交叉推出新的品牌名稱。

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